Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2025 roku
Gospodarka finansowa Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka
Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka
Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin (zw. dalej WKiAW) w okresie od 12 grudnia 2025 r. do 26 stycznia 2026 r. przeprowadził kontrolę w Radzie Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka w Szczecinie (zw. dalej RO), w zakresie gospodarki finansowej.
Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 26 stycznia 2026 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 lutego 2026 r.
I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności
W wyniku kontroli przeprowadzonej w Radzie Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka (zw. dalej RO) w zakresie gospodarki finansowej, stwierdzono uchybienia polegające na nieaktualizowaniu strony BIP w zakresie informacji z działalności RO, w tym z protokołów z posiedzeń oraz sprawozdań finansowych.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności treści ekonomicznej wydatków zrealizowanych w 2024 r. z zakresem zadań wymienionych w § 7 Statutu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/756/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. ze. zm.).
II. Oceny cząstkowe
1. Wydatki budżetowe
Plan wydatków budżetowych RO na 2024 r. wynosił 16.237 zł (Załącznik
nr 13 do Uchwały nr LV/1527/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2024 r. ze zm.), co stanowiło 1,77% wydatków zaplanowanych dla wszystkich 37 rad osiedli w kwocie ogółem 915.093 zł. Wykonanie wydatków RO za 2024 r. wyniosło ogółem 16.203,30 zł (1,86 % wydatków wykonanych we wszystkich 37 radach osiedli
w kwocie ogółem 871.533 zł).
Kontroli poddano wydatki poniesione w 2024 r. przez RO w ramach zaplanowanego budżetu oraz wydatki poniesione na rzecz RO przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WGK) na kwotę łączną 16.203,30 zł, w tym:
- 4 dowody potwierdzające wydatki poniesione na rzecz RO na kwotę łączną 8.473,02 zł, na podstawie zamówień złożonych przez RO,
-
10 dowodów źródłowych dotyczących diet wypłaconych na kwotę łączną
7.730,28 zł (tyle samo według sprawozdania z wykonania planu finansowego RO).
Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w powyższym obszarze.
Wydatkowanie środków dotyczących działalności RO realizowane było na podstawie składanych przez rady zamówień zgodnie z § 8 ust. 5 Procedury prowadzenia gospodarki finansowej Osiedli- jednostek pomocniczych Gminy Miasto Szczecin”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 222/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie procedury prowadzenia gospodarki finansowej Osiedli – jednostek pomocniczych Gminy Miasto Szczecin (zw. dalej procedurą prowadzenia gospodarki finansowej).
Z kolei wydatki z tytułu diet wykazane zostały w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu rzeczowo - finansowego.
Objęte badaniem wydatki potwierdzone były dokumentami źródłowymi (faktury, listy wypłat), które ujęte zostały w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Szczecin.
Wszystkie dowody księgowe podlegające rozliczeniu były opisane, podpisane przez Panią
i Skarbnika RO oraz zawierały załączniki zgodnie z §10 ust. 1 oraz ust. 2 i 3 procedury prowadzenia gospodarki finansowej.
Kontrola wykazała, że złożyła Pani stosowne oświadczenie, zgodnie z §12 ust. 3 procedury prowadzenia gospodarki finansowej, wg którego, wypłaty diet na rzecz Przewodniczącego RO oraz członków Zarządu Osiedla realizowane są po uprzednim złożeniu w Wydziale jednorazowego oświadczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do procedury.
W 2024 r. nie zostały przyznane diety dla członków zarządu RO.
Przysługiwała Pani dieta miesięczna w wysokości 15 % diety Przewodniczącego Rady Miasta zgodnie z § 25 ust. 1 procedury prowadzenia gospodarki finansowej.
We wszystkich przypadkach złożone zostały do WGK listy wypłat diet, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do procedury gospodarki finansowej.
Złożyła Pani także oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządu przekazanym Osiedlu mieniem komunalnym, o którym mowa w§34 ust. 1 Statutu RO.
2. Plany, zmiany i sprawozdawczość
Plan rzeczowo – finansowy na 2024 r. w kwocie ogółem 16.237 zł, przyjęto uchwałą RO nr 74/24 z dnia 4 stycznia 2024 r.
W toku kontroli porównano wartość wydatków ogółem poniesionych przez RO w 2024 r.
z wykonaniem wydatków RO przedstawionym w sprawozdawczości Osiedla z wykonania planu finansowego oraz z wykonaniem wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin publikowanym w ramach „Sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.”
W toku kontroli sprawdzono także terminowość i kompletność sprawozdań składanych przez RO do WGK.
Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w powyższym obszarze
W dokumentacji przedstawionej do kontroli znajdowały się sprawozdania z wykonania planu finansowego RO za I półrocze i za 2024 r., złożone do WGK w terminach wskazanych w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 procedury prowadzenia gospodarki finansowej (tj. w terminach odpowiednio: do dnia 31 lipca 2024 r. i do dnia 15 lutego 2025 r.).
3. Ewidencja i prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej
Kontroli poddano sposób księgowania w Urzędzie Miasta Szczecinwydatków RO oraz zmian
w stanie mienia RO.
Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień w powyższym obszarze.
Ewidencja wydatków RO prowadzona była m.in. w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75095 – Pozostała działalność.
Ewidencja wypłacanych diet prowadzona była przy wykorzystaniu konta rozrachunkowego 240 – Pozostałe rozrachunki, zgodnie z zasadami rachunkowości.
W 2024 r. przeprowadzono likwidację majątku pozostającego w zasobie RO Międzyodrze Wyspa Pucka w dniu 20.09.2024 r. Do kontroli przedłożono Protokół Stałej Komisji Likwidacyjnej Urzędu Miasta Szczecin stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 maja 2019 r., wniosek RO i WGK w sprawie postawienia środka trwałego (wyposażenia) w stan likwidacji, druk LT, potwierdzenie utylizacji odpadów.
4. Pozostałe ustalenia
W toku kontroli uchwał dotyczących realizacji planu finansowego w 2024 r., sprawdzono m.in.:
- kompletność publikowania na stronie BIP podjętych przez RO uchwał i informacji o działalności RO,
- terminowość przekazywania podjętych uchwał do WGK.
W toku kontroli kompletności dokumentów zamieszczanych na stronie internetowej RO (http://miedzyodrze.osiedla.szczecin.pl), stwierdzono, że nie było opublikowanych protokołów oraz sprawozdań finansowych za 2024 rok.
Powyższe było niezgodne z § 22 ust. 1 pkt 8, § 23 ust. 1 pkt 5 i § 28 Statutu, według których do właściwości Zarządu RO należało m.in. redagowanie lub zatwierdzanie materiałów do strony internetowej oraz bieżące publikowanie podjętych przez RO uchwał i informacji o działalności RO, w tym protokołów z posiedzeń po ich przyjęciu. Czynności dotyczące umieszczania na stronie internetowej RO informacji o zebraniach i dyżurach, porządku obrad wraz z projektami uchwał oraz podjęte uchwały i protokoły z posiedzeń, a także informacji o działalności RO i planowanych imprezach, przypisane były do funkcji Sekretarza RO. Rada co najmniej raz w roku, w terminie do końca czerwca, powinna poinformować mieszkańców Osiedla o swojej działalności na zebraniach z mieszkańcami, a także poprzez podanie do publicznej wiadomości sprawozdania z działalności Rady i Zarządu oraz sprawozdania finansowego (np. w biuletynie wydawanym przez Radę, na stronie internetowej).
Numery uchwał RO nadane zostały zgodnie ze schematem wskazanym
w § 16 ust. 3 Statutu, wg którego podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składa się cyfra arabska określająca kolejny numer uchwały od początku kadencji Rady, ukośnik prawy oraz dwie cyfry arabskie roku podjęcia.
W toku kontroli stwierdzono, że podjęte uchwały przekazywane były do WGK w terminie wskazanym w § 39 Statutu Rady Osiedla, czyli w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.
III. Uwagi i zalecenia
Przedstawiającpowyższe oceny i uwagi, stosownie do § 35 ust. 4 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta zalecił Przewodniczącemu RO zaktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej RO i publikowanie ich zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 8, § 23 ust. 1 pkt 5 i § 28 Statutu Osiedla.
- udostępnił:
- Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
- wytworzono:
- 2026/06/30
- odpowiedzialny/a:
- Andrzej Lejk
- wprowadził/a:
- Andrzej Lejk
- dnia:
- 2026/06/30 12:16:18
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Andrzej Lejk | 2026/06/30 12:16:18 | Dodanie informacji o przeprowadzonej kontroli |


